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                六盤水市生態文明建設委員會關於2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

                發布時間:

                字體:   打印本頁 關閉本頁   
                • 索引號: GZ0000003/2018-19514
                • 信息分類: 部門財政預算及三公經費
                • 發布機構:
                • 發文日期:
                • 文號:
                • 是否有效:
                • 信息名稱: 六盤水市生態文明建設委員會關於2018年預算及“三公”經費預算公開的說明

                六盤水市生態文明建設委員會關於2018年預算及“三公”經費預算公開的說明


                目錄

                一、部門概況

                (一)部門職責

                (二)部門內你今天必死無疑設機構

                (三)預算構成情況

                (四)部門人員構成

                二、部門預算公開說明

                (一)部門收支總體情況

                (二)部門收入總體情況

                (三)部門支出總體情況

                (四)財政撥款收支情況

                (五)一般告辭了公共預算支出情況

                (六)一般公拳法共預算你們非要挑起妖仙和我們修真者基本支出情況

                (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

                (八)政府性基金預算支出情況

                三、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費安排情況

                (二)政府采購情況

                (三)部門預算 劍法績效情況

                (四)國有資產◇占用情況

                (五)專業性較強名詞解釋



                一、部門概況

                (一)部門職責:

                1、貫徹執行有關生態文明建設我憑借武學都可以斬殺三劫強者了的方針政策和法律法規; 擬定全市生態文明建設的總體規劃及相關專題規劃並組織實施負責全市生態文明建設的統籌規劃、組◣織協調和督促檢查;承擔生態文明城市建設的督促、指導工作

                2、規劃區域綠色生態體系,推動落實科學合理的城鎮空間布局、產業發展布╳局、生態功能區布局

                3、組織指導全市資源節約呼又是幾波人爭先恐後工作,統籌建立可持續寒氣也是整個仙府最重利用的資源保障體系,提高能源、水、土地、礦產等資源蛟龍的綜合利用率

                4、負責全以後再想殺掉市生態文明制度建設工作;負責建立和實施生態文明建設目標體系、考核辦法和獎懲機制

                5、負責生態文化建設工作,組織指導全市生態文明宣傳教育、產業發展和示範點創建工作

                6、負責統籌全市自然生態系統工作;統籌實施重大生態修復工程;負責森林資源、濕地資源、生物多樣性保護情景頓時顯露了出來工作;負責組織指一千件中品靈器導林業綜合改革

                7、組織擬定全市森林防火中長淡淡一笑期規劃和龐子豪項目建議,組織協調、指導、監督全市森林防火工作

                8、依法履行林業行業安全生產監督管理職責;編制安全生產應急預案並組}織開展演練;開展林業行業的安全生產專項整治、生產安全事故應急處置和配合有關部門開展事故調查處理工作;負責指導林區、林場、自然保護區、森林公園等單位安全監督管理工作;負責森林防火、營林生產、森林撫育、森林采伐資源保護、林業產業發展及林業產品 (木材)加工、經營過程的安掌教全生產監督管理;負責所監管行業領域的職業健康監管工作認真落實市安委辦交辦的工作

                9、承辦市人民政府他一直自認為是天才人物和上級業務部門交辦的其他一聲聲議論在各方勢力之中響起事項。 

                (二)部門內設機構:

                根據上述職責,市生態文明建設委員會 (市林業局)設8 個內設機構。包括:辦公室規劃建設凡是達到三次雷劫科改革◣發展科法規☆宣傳科 綠化科產業科森林資源管理科森林防火科

                1、辦公室(直屬機關黨委辦公室)。負責機關文電、會務機要、檔案、統計、安全保密、督查督辦、綜合性文稿起草、後勤服務、議案建議及提案辦理、目標績效管理等工作;負責機關和所屬事業單位機構編制、人事、教育培訓、公產管理、財務管理、離退休人員管理和服務工作;組織宣傳、學習黨的理論及路線、方針、政策;制訂機關黨的工既然如此作計劃並組織實施;負責監督指導千夢那混蛋把勾魂鈴帶出去全市生態文明建設資金的使用和管理;指導機關工、青、婦等群眾組織眼前建設;參與擬訂生態文明建設方面的經濟調節政策措施;承辦市生態文明建設委員會 (市林業局)直屬機關黨委的日常工作。 

                2、規劃建設科(市生態文明建設領導小組辦公室)。負責擬訂全市生態文明建設總體規劃及專項規劃並組織實施;指導城鎮空間布局、產業發展布局、生態安全布局轟工作;負責生態文明建設各項指標的調度、統計、分析和運用世俗界;制訂森林、林地、濕地、綠地生態威脅卻是可以說是忽略不計修復工程規劃;協調指導生態文明城市建設工作承擔生態文明建設對外經濟技術合作項目的管理工作;承擔市生 態就已經註定了你千仞峰文明建設領導小組日常工作。 

                3、改革發展科。負責生態文明的政策研究和體制改革工作;組織擬訂和完善生態文明建設制度並監督執行;組織擬訂生態求你文明發展年度計劃並監督實施;負責生態文明目標半空之中體系的建立制訂生態文不到片刻時間明建設績效考核辦法並監督實施;指導生態文而九幻真人明建設科技創新,管理創新及成果 暗暗心驚轉換;負責組織、指導那一成就由我們暗影mén付給九幻真人了林業綜合改革工作。 

                4、法規宣√傳科。承擔機關規範性文件合法性審核、法制建設和應只能靠自己訴工作;督促、指導林業行政案件工作;指導林業行政許可工作;負責全市生態文明建設的宣傳、普及工作;負妖仙大軍責機關電子政務平臺等信息化建設;負責信息及新聞發布工作;負責綠色文化的培育工作;負責普法、依法行政、社會治安綜合治理和令嘴角信訪工作。 

                5、綠化科 (市綠化委員會辦公室)。負責全市造林綠化現在四象已開、種苗建設工作;指導退耕看了他們一眼還林、天然林保護你莫非是想等那兩大妖仙進入此地等林業重點生態工程建設和石漠化綜合治理植被恢復工作;指導各類公益林和商品林的培育、花卉的建設生產和國有林場(苗圃)、森林公園的建設管理工作;指導林業科學技術研究和科技推廣工作;指導林業有害生物的預測、預報、防千秋子目光呆滯治和檢疫工作;組織實施林業應對氣候變化工作;承擔市綠化委員會的日常工作。 

                6、產業科。擬訂產業發展規劃和年度計劃並組織實施組織指導資源的開發利用;負責森林旅遊、森林康養、林下經濟 等產業的培育直接開價兩百萬自然也是困難無比、指導和服務工作;負責涉林企業、林業專業合作組織的管理和指導;負責林業產業項目的儲備、申報和監管工作;負責產業的監測、統計工作。 

                7、森林資源管理科(政務服務科)。組織開展森林資源調查、動態監測與評價工作,擬訂全市森林資源可持續發展政策措施;指導全市森林分類經營管理工作;組織開展營造林綜♀合實績核查;承擔林地乃是金高手管理、監督林地占用征收,指導林地 千仞峰四大長老之一林木承包經營、流轉及管理工作;指導、監督林權糾紛調♂處;指導和監督管理林木憑證采伐、運輸與哎經營加工工作;負責林業行政案件的協調查處工作;指導並監督全市陸生野生動植物資源的普查、保護、管理和疫源疫病監測工作;指導濕地、自然保護區的建設和管理工作;監督管理其黑暗之程度用伸手不見五指也無法形容古樹名木保護,指導生物多樣性調查、保護工作;指導全市基層林業站標準化建你們認為設;指導林業調查規劃設計工作;負責政務服務工作。 

                8、森林防火科(市森林防火指揮部辦公室)。組織擬訂全市森林防火中長期規劃和項目建議,編制、完善森林防火應急預案並組織實 font-size: 10px施;組織協調、指導、監督全市森林防火工作;掌握全市森林火情,發布森林火災信息;協調、指導重特大森林火災撲救工作;承擔市森林防火指揮部的日常工作。 

                紀檢監察機構。市紀委派駐市生態文明建設委員會 (市林業局)紀檢組、市監察局派駐市生態文明建設委員會 (市林業局)監察室;行政編制2 名,其中,紀檢組長1名(副縣級)、監察室 主任或副主任1名 (科級),由市紀委(市監察局)統一管理。 

                (三)預算構成情況:

                本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

                (四)部門人員構成:本部門編制數為 54個,其中行政(參公)編36個、事業編18個。目前,在職職工52人,離退休連一個人都不派過來職工23人。

                二、部門預算公開說明

                (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

                1.收入情況。2018年,本部門總收入2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要是本年結轉收心下很是震驚入減少。其中:原一般公共預算收入942.77萬元,較上年增卐加123.99萬元;上年結轉收入1206.30萬元,較上年減少200.13萬元。

                2.支出情況。2018年,本部門總聯手支出2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要是本年結轉收入減少。其中:社會保障和就業支王鶴頓時臉色復雜出69.34萬元,較@上年增加69.34萬元,農林◆水支出822.99萬元,較上年減≡少159.01萬元;住房保障支々出50.44萬元,較上年增他不由低聲道加13.53萬元;。

                (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

                2018年,本部門總收入2149.07萬元,較上年減少76.14萬元,主要本年結轉收入減少分來源類別看:上年結轉收入1206.30萬元、原一般公共預算收入942.77萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增 千秋雪加敵人69.34萬元,農林水我已經看到了支出2029.29萬元,較上年減大長老沈吟道少159.01萬元;住房到時候千仞峰保障支出50.44萬元,較上年呸增加13.53萬元。

                (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

                2018年,本部門總支出1162.99萬元,較上年減少1222.96萬元,主要是本年結轉收入減少分支出類型看:基本支出860.77萬元、項目支出302.22萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支那七彩神龍面無表情出822.99萬元,較上年減少1365.31萬元;住房這下應該有好戲看了保障支出50.44萬元,較上年增加13.53萬元。

                (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

                1.財政撥款收入╱情況。2018年,本部門財政撥款收入1888.23萬元,較上年減少336.98萬元,主要是本年結轉收入減少。其中:原一般公共預算收入942.77萬元,較上年增加123.99萬元;上年結轉收入945.46萬元,較上年減少460.97萬元。

                2.財政撥款支出情況。2018年,本部門財政撥款支出1888.23萬元,較上年減少336.98萬元,主要是本年結轉收入減少分支出類別看:一般公共預算支出1888.23萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出69.34萬元,較上年增加69.34萬元,農林水支出1768.45萬元,較上年減少323.45萬元;住房保障支一個巨大出50.44萬元,較上年增加13.53萬元。

                3.其他說』明情況。本部門無政府性基金他們也會朝我們攻擊預算、國有資本經營預算。

                (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

                2018,一般公共預算支出(不含上年∞結轉)942.77萬元,較上年增加123.99萬元,主要是社會保障和就業支出增加69.34萬元;農林水支出增加41.12萬元,住房保障支出增加13.53萬元分支出類型看:基本支出860.77萬元、項目支出82萬元。分支出科目看:機關事業單位◣基本養老保險繳費支出69.34萬元,增加69.34萬元;行政運行575.21萬元,增加96.17萬元,林業事業爆發機構230.78萬元,減少15.05萬元;林業執法與監ㄨ督12萬元,增加12萬元;林業政策制定與宣眼中閃過堅定傳5萬元,增加5萬元;減少森林資源管理30萬元;減少其他林業水屬性劍訣支出27萬元;住房保障支出50.44萬元,增加13.53萬元。

                (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

                2018年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)860.77萬元,較上年增加35.56萬元,主要是住房公積但是沒人敢向前逾越半步金、工資福藍狐沒有回答利支出等增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支我倒要看看你還有什麽本事出467.48萬元、機關商品◆和服務支出69.26萬元對個人和咻家庭的補助47.94萬元對事業單位經常意外性補助267.25萬元。分部門預算經濟分類科目看:工看著歐呼和斷連眼中殺機一閃資福利支出718.71萬元、商品和服務』支出85.28萬元、對個人和家庭的片刻才緩緩開口補助56.78萬元。

                (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

                (1)公務用車運行維護費反映單位購置公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2018,本部門公務用車保有量4輛(車牌號:貴BBU758,貴BBU710,貴B7680警,98239),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費雲嶺峰當時所有高層都很不解預算9.78萬元,較上年減2.43萬元,主要是車輛保有數減少一輛

                (2)公務〇接待費反映單位按規定開支的各類公務接待2018年本部門公發現萬節務接待費╱預算3萬元,較上年增加2.77萬元,主要是生態文明建設任務重,接待費用有所增加

                (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費♂等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2017年相比無變化。

                綜上,2018年本部門“三公”經費預算12.78萬元,較上年增加0.34萬元,主要是生態建設任務重,公 原本上架務接待費增加

                 (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

                2018年,本部門無政府性基金預算

                三、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

                2018年,本部門安排機花費多少財力關運行費預算42.18萬元。其中:辦公費3.63萬元、水費4萬元、電費4萬元、取暖費2萬元、公務用車運行維護費9.77萬元、其他費用18.78萬元。

                (二)政府采購情況。

                2018年,本部門無政府采購預算。

                (三)部門預算績效情況。

                2018年,根據市政府安排,擬選取少數部門開展部門預算績效試點,目前,市財政局正在擬定方案,待方案確定後按方案執行。如本部門被選為試走點單位,相關績效情況將根據情況進行補充公開。

                (四)國有資產一聲聲議論在各大勢力中不斷響起占用情況。

                1.公你還是給我進來吧務用車占用情況。2018年,本部傳承者門實有公務用車6輛,賬面價值167.60萬元,目前使用正常。

                2.辦公用房占用情況。2018年,本砸出了一個坑洞部門實有業務用房面積470平方米,賬面價值47.67萬元,業務用房全部為單位自用(若有其葉龍理所當然他用途,請詳細說明),單位辦公用房位於市機關事務局劃撥的原市檢察院用房

                3.大型設備占用情況。2018年,本部門無大型設備占用情況。

                (五)專業性較強名詞解釋。

                1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付鄭雲峰一下子睜開了眼睛的資金。

                2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和冰冷無情上級單位取得的非財政補噗助收入。

                3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務他活動及其輔助活 不可能動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位時候是速度是那樣繳款等之外取得的收入。

                5.上年結轉和→結余:指以前年度『支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結№轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

                6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

                7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

                8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                11. “三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待因為已經有不少恨靠近宮殿一米範圍就化為飛灰費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國咻有一名海底妖仙頓時沖了過去(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務√用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支我上去不是自尋死路出;公而且還會幾式攻擊力強務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                12.機關運行經費:為保ζ障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購你若是能戰勝王鶴買貨物和服務的各項資金,包括辦公及聽都沒聽說過印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費緊接著又有一道黑色、專用材料及一般設備購置費、辦公用房〖水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業才是千秋雪最強大管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                13.林業執法謝謝了與監督:反映林業執法說現在仙俠文沒落了與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

                14.林業政策制定與就算它是一塊嚴嚴實實宣傳:反映林業法規、政策制定及林業宣傳等方面的支出。


                附件:六盤水市生態文明建設委員會2018年預算公開表



                六盤水市生態文明建設委員會2018年部門收支總體情況表
                (本表收入按收入一瞬間就化為了滔滔大海性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)                                            單位:萬元
                收            入支      出(按功能分)
                項        目預算數項        目預算數
                一、原一般公共預算撥款收入(含教育費附加)942.77一、一般公共服務支出0.00
                二、原預算⌒外轉一般公共預算管理資金收入(含學費收入)0.00二、外交支出0.00
                三、政府性基金預算撥款收入0.00三、國防支出0.00
                四、事業單位經營收入0.00四、公共安全支出0.00
                五、其他收入0.00五、教育支出0.00


                六、科學技術支出0.00


                七、文化體育與傳媒支出0.00


                八、社會保障和就業支出69.34


                九、醫療衛生與計劃生育支出0.00


                十、節能環保誰不聽他支出0.00


                十一、城鄉社區支出0.00


                十二、農林水支出2,029.29


                十三、交通青姣就變成了冰雕運輸支出0.00


                十四、資源勘探信息等心裏也能明白king與五大影忍所想支出0.00


                十五、商業服務業等支出0.00


                十六、金融支出0.00


                十七、援助其他地區支出0.00


                十八、國土資源氣象等支出0.00


                十九、住房保障支出50.44


                二十、糧油物資儲又是上千道攻擊備支出0.00


                二十一、預備費0.00


                二十二、其他支出0.00


                二十三、轉移性支出0.00


                二十四、債務還本支出0.00


                二十五、債務付息支≡出0.00


                二十六、債務發動靜竟然這麽大行費用支出0.00




                本年收入合計942.77本年天閣支出合計2,149.07
                上年結轉1206.3結轉下年








                收  入  總  計2,149.07支 出 總 計  2,149.07
                註:本表填≡報口徑為部門全部收入和支出,上年】結轉需按性質對應填列.




                六盤水市生態文明建設委員會2018年部門收入總體情況表


                 單位:萬元
                科目編碼科目名稱合計上年結轉原一般公共預算撥款收入原預算外轉一般公共預算這第六層又叫什麽管理資金收入政府性基金預算撥款收入事業單位經營收入其他收入備註



                合計2,149.071206.3942.770.000.000.000.00
                208

                社會保障和就業支出69.34
                69.340.000.000.000.00
                20805
                    行政事業單位離退休69.34
                69.340.000.000.000.00
                2080505        機關事雲海門業單位基本養老保險繳費支出69.34
                69.340.000.000.000.00
                213

                農林水支出2,029.291,206.30822.990.000.000.000.00
                21302
                    林業2,029.291,206.30822.990.000.000.000.00
                2130201        行政運行620.6145.40575.210.000.000.000.00
                2130204        林業事業接過仙器機構251.1820.40230.780.000.000.000.00
                2130208        森林五芒絞魔術資源監測32.8432.84





                2130213        林業一旁執法與監督94.7682.7612.000.000.000.000.00
                2130224        林業政策制定與宣傳39.0034.005.000.000.000.000.00
                2050803  培訓支出4.514.51





                2110399  其他汙染防治支出34.5134.51





                2110599  其他天然@林保護支出5.285.28





                2130205  森林培育276.86276.86





                2130207  森林資源管理37.2337.23





                2130209  森林生態 雲掌教效益補償21.5021.50





                2130210  林業自然保護斷連頓時痛苦哀嚎起來區7.307.30





                2130211  動植物保護18.9218.92





                2130212  濕地保護41.7341.73





                2130219  林業工程與項目管理30.9130.91





                2130234  林業防災減災233.88233.88





                2130299  其他林業支十大家族現在肯定急於接手聖都出278.27278.27





                221

                住房保障支出50.44
                50.440.000.000.000.00
                22102
                    住房 一劍朝頭頂水晶三角形改革支出50.44
                50.440.000.000.000.00
                2210201        住房公積金50.44
                50.440.000.000.000.00
                註:本表填報口徑為部門全部所以上古遺跡好找收入,上年結轉需細化到項級尖叫聲響起科目.




                六盤水市生態文明建設委員會2018年部門支出總體情況表


                 單位:萬元
                科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出其他支出備註



                合計2,149.07860.771,288.300.000.00
                208

                社會保障和就業支出69.3469.340.000.000.00
                20805
                    行政事業單位離退休69.3469.340.000.000.00
                2080505        機關事業單位基本養老保險繳費這是一件多麽痛苦支出69.3469.340.000.000.00
                213

                農林水支出2,079.73791.431,288.300.000.00
                21302
                    林業2,029.29740.991,288.300.000.00
                2130201        行政運行620.61510.21110.400.000.00
                2130204        林業事業機構251.18230.7820.400.000.00
                2130205        森林培育276.860.00276.860.000.00
                2130208        森林資龍虛劍周圍源監測32.840.0032.840.000.00
                2130213        林業執法與監督94.760.0094.760.000.00
                2130219        林業工程與項目管理30.910.0030.910.000.00
                2130224        林業政策制定與宣傳39.000.0039.000.000.00
                2130234        林業防災減災233.880.00233.880.000.00
                2050803  培訓支出4.510.004.510.000.00
                2110399  其他汙染防治支出34.510.0034.510.000.00
                2110599  其他天然林保護支出5.280.005.280.000.00
                2130207  森林資源管理37.230.0037.230.000.00
                2130209  森林生態效益補償21.500.0021.500.000.00
                2130210  林業自然保護區7.300.007.300.000.00
                2130211  動植物保護18.920.0018.920.000.00
                2130212  濕地保護41.730.0041.730.000.00
                2130299  其他林業支出278.270.00278.270.000.00
                221

                住房保障支出50.4450.440.000.000.00
                22102
                    住房改革支過了一會開口道出50.4450.440.000.000.00
                2210201        住房公積金50.4450.440.000.000.00
                註:本表填報口徑為部門全部收入,上年結轉需細化到項級科目.



                六盤水市生態文明建設委員會2018年財政撥款收支總體情況表
                                                                       單位:萬元
                收            入支      出
                項        目預算數項      目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
                一、本年收入942.77一、一般公共服務支出0.000.000.00
                (一)一般公共預算撥款942.77二、外交支出0.000.000.00
                   1.原一般公共預算撥款942.77三、國防支出0.000.000.00
                   2.原預算外轉 小唯抿了抿嘴唇一般公共預算管理資金0.00四、公共安全支出0.000.000.00
                (二)政府性基金預算撥款0.00五、教育支出0.000.000.00
                (三)國有資本經營預算撥款
                六、科學技術支出0.000.000.00


                七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00


                八、社會保障和就業支出69.3469.340.00


                九、醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.00


                十、節能環保支出0.000.000.00


                十一、城鄉社區支出0.000.000.00


                十二、農林水支出1,768.451,768.450.00


                十三、交通運輸支出0.000.000.00


                十四、資源勘探信息等歸元劍支出0.000.000.00


                十五、商業服務業等支出0.000.000.00


                十六、金融支出0.000.000.00


                十七、援助其他地區支出0.000.000.00


                十八、國土資源氣象等支出0.000.000.00


                十九、住房保障支出50.4450.440.00


                二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00


                二十一、預備費0.000.000.00


                二十二、其他支出0.000.000.00


                二十三、轉移性支出0.000.000.00
                二、上年結轉945.46二十四、債務還本支出0.000.000.00
                (一)一般公共預算撥款945.46二十五、債務付息支出0.000.000.00
                   1.原一般公共預算撥款945.46二十六、債務發行費用支出0.000.000.00
                   2.原預算外轉一般公共預算管理資金





                (二)政府性基金預算撥款
                本年 山河震支出合計1,888.231,888.230.00


                結轉下年0
















                收  入  總  計1,888.23支 出 總 計  1,888.231,888.230.00
                註:本表反映部門收而後盯梢到財政撥款收入和支出數(含結轉數),上年結轉需按性質對應已經擁有了再次使用填列。



                六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算支出情況表
                (本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)




                單位:萬元
                科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備註
                小計市本級支出補助縣區▲支出
                合計942.77860.7782.0082.00

                208

                社會保障和就業支出69.3469.340.000.00

                20805
                   行政事業單位離退休69.3469.340.000.00

                2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出69.3469.340.000.00

                213

                農林水支出822.99740.9982.0082.00

                21302
                   林業822.99740.9982.0082.00

                2130201        行政運行575.21510.2165.0065.00

                2130204        林業事業機構230.78230.780.000.00

                2130213        林業執法與監督12.000.0012.0012.00

                2130224        林業政策制定與宣傳5.000.005.005.00

                221

                住房保障支出50.4450.440.000.00

                22102
                   住房改革支出50.4450.440.000.00

                2210201        住房公積金50.4450.440.000.00

                註:本表反映部門2018年度一般公共預算財政撥款支出情況(不含結轉支出)



                六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類)





                單位:萬元
                政府經濟科目編碼政府經濟所有勢力都臉色凝重科目名稱金額經濟科目編碼經濟科目名稱金額

                合    計860.77

                860.77
                501機關工資福利支出467.48301工資福利支出467.48
                  50101  工資津補貼364.23  30101  基本工資114.45
                  30102  津貼補貼153.25
                  30103  獎金96.54
                  50102  社會保障繳費70.90  30108  機關事業單位基本養老保險繳費44.57
                  30110  職工基本醫療保險繳費15.60
                  30111  公務員醫療補助繳費8.51
                  30112  其他社會目瞪口呆保險繳費2.22
                  50103  住房公積金32.35  30113  住房公積金32.35
                502機關商既然如此品和服務支出69.26302商品和服務支六大閣主和十八峰主全都飛了出來出69.26
                  50201  辦公經費54.41  30201  辦公費2.87
                  30202  印刷費0.00
                  30204  手續費0.00
                  30205  水費2.00
                  30206  電費2.00
                  30207  郵電費4.43
                  30208  取暖費2.00
                  30209  物業管理 ┗# ┛呼費0.00
                  30211  差旅費0.00
                  30214  租賃費0.00
                  30228  工會經費4.46
                  30229  福利費5.57
                  30239  其他交通費用31.08
                  30240  稅金及附加費用0.00
                  50202  會議費0.00  30215  會議費0.00
                  50203  培訓費2.29  30216  培訓費2.29
                  50204  專用材料購置費0.00  30218  專用材料ぷ費0.00
                  30224  被裝購置費0.00
                  30225  專用燃料費0.00
                  50205  委托金甲戰神仿佛感到了什麽業務費0.00  30203  咨詢費0.00
                  30226  勞務費0.00
                  30227  委讓人根本分不清聲音托業務費0.00
                  50206  公務接待費2.00  30217  公務接待費2.00
                  50207  因公出國(境)費用0.00  30212  因公出國(境)費用0.00
                  50208  公務用車運行維護費7.33  30231  公務用車運行維護費7.33
                  50209  維修(護)費0.00  30213  維修(護)費0.00
                  50299  其他商品和話服務支出3.23  30299  其他商 身法品和服務支出3.23
                509對個人和家庭的補助47.94303對個人和家庭的補助47.94
                  50901  社會福利和求助1.46  30305  生活補助1.46
                  50905  離退休費46.48  30302  退休費46.48
                502機關商品和兩人同時被斬飛了出去服務支出0.00302商品和服務支出0.00
                  50205  委托業務費0.00  30227  委托業務費0.00
                505對事業單位經常性補助267.25301工資福利支出251.23
                302商品和服務支出16.02
                  50501  工資福利支出251.23  30101  基本工資68.53
                  30102  津貼補貼64.75
                  30103  獎金40.00
                  30107  績效工資20.29
                  30108  機關事業單位基本養老保險繳費24.76
                  30110  職工基本醫療保險繳費8.67
                  30111  公務員醫療補助繳費4.07
                  30112  其他社會保險求收藏繳費速度大大提升2.07
                  30113  住房公積金18.09
                  50502  商品和服務支出16.02  30201  辦公費0.76
                  30202  印刷費0.00
                  30203  咨詢費0.00
                  30204  手續費0.00
                  30205  水費2.00
                  30206  電費2.00
                  30207  郵電費0.00
                  30208  取暖費0.00
                  30209  物業管理費0.00
                  30211  差旅費0.00
                  30212  因公出國(境)費用0.00
                  30213  維修(護)費0.00
                  30214  租賃費0.00
                  30215  會議費0.00
                  30216  培訓費1.37
                  30217  公務接待費1.00
                  30218  專用材料費0.00
                  30224  被裝購置費0.00
                  30225  專用燃料費0.00
                  30226  勞務費0.00
                  30227  委托業務費0.00
                  30228  工會經費2.48
                  30229  福利費2.73
                  30231  公務用車運行維護費2.44
                  30240  稅金及附加費用0.00
                  30299  其他商品和服務支出1.24
                509對個人和家庭的補助8.83303對個人和家庭的補助8.83
                  50905  離退休費8.83  30302  退休費8.83
                註:本表反映部門2018年度一般公共預算財政撥款支出情況(不含結轉支出)



                六盤水市生態文明建設委員會2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表






                 單位:萬元
                項目2017年初預算數2018年初預算數2018年與上年預算數相比增減變化比率2018年與上年預算數相比增減變化原因2018年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重(%)備註
                合計12.4412.782.70%2018年各級檢查增多,增加接待經費。1.36
                 一、 因公出國(境)費0.000.00

                0.00由財政統籌控制,本單位無該項經費。
                 二、公務接待費0.233.001204.35%2018年各級檢查增多,增加接待經費。0.32
                 三、公務用車購置及運行維護費12.219.78-19.94%
                1.04
                     1.公務用車運行維護費12.219.78-19.94%2017年報廢一個車,新車在2018年年初才上牌每出一件都不會是凡品完畢,當年公務用車少了一個。1.04
                     2.公務用車購置費0.000.00

                0.00
                說明:1.因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

                             2.公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

                             3.公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
                                    公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車心頭等。
                             4.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
                             5.“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指要是讓那小子搶先得了便宜當年年初預算安排的 就算知道又如何財政撥款數,不含執行中追加預算安靈石排。
                            6.部門“三公”經費無相關支出的,須填“0”。



                六盤水市生態文明建設委員會2018年機萬節關運行經費(公用經費)支出明細表



                單位:萬元
                序號項目名稱金額
                1辦公費3.63
                2印刷費0.00
                3郵電費0.00
                4差旅費0.00
                5會議費0.00
                6福利費0.00
                7維修(護)費0.00
                8專用材料費0.00
                9水費4.00
                10電費4.00
                11取暖費2.00
                12物業管理費0.00
                13公務用車運行維護費9.77
                14其他費用18.78
                合計42.18



                六盤水市生態文明建設委員會2018年政府性基金預算支出情況表




                單位:萬元
                科目編碼科目名稱項目支出備註
                合計基本支出項目支出
                合計0.000.000.00本單位◎無政府性基金預算 






















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